Hochbau / Städteplanung
Haushaltsdiagramm
-17,36 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-17,36 €
31,70%
-13,92 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-13,92 €
25,42%
-12,72 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-12,72 €
23,22%
-9,64 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-9,64 €
17,60%
-1,12 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1,12 €
2,04%
-0,01 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,01 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,12 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,48 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 6,35 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 6,95 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -54,76 € |
20: Verwaltungsergebnis | -47,81 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -47,81 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -47,81 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -47,81 € |